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内部控制与内部审计

内部控制与内部审计

定  价:74 元

        

  • 作者:王天,贾海俊,李林著
  • 出版时间:2023/5/1
  • ISBN:9787510344794
  • 出 版 社:中国商务出版社
  • 中图法分类:F239.45 
  • 页码:196
  • 纸张:胶版纸
  • 版次:1
  • 开本:16开
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  内部控制主要是对企业的资产安全性进行保护,保证企业资产配置能够遵循相应的法律法规和制度。内部审计是企业管理中一种较为客观的、科学的监督体系和机制,通过审核检查、对企业的经营活动进行评估、对企业的内部控制活动是否合规合法及有效性进行监督,以此来全面推进企业战略发展目标的实现。《内部控制与内部审计》从介绍内部控制的定义、原则和要素开始,涵盖了内部控制环境和业务活动控制,详细介绍了内部审计人员职业道德的要求、内部审计管理风险与防范,内容翔实,案例丰富,结构严谨,实用性强,有利于在提高学习者理论知识水平的基础上培养其实务操作能力。
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